الإنجازات

الإنجازات

الإنجازات

نفتخر بحصولنا على انجازات واوسمة في جميع المجالات، نعتز بانجازاتنا، ونفتخر بعملائنا

اضغط هنا
Work At Haif

الوظائف

الوظائف

نهتم بالكوادر المبدعة، ونتطلع دائماً الى مشاركة النجاح معكم

انظم الآن
Download Profile

تحميل كتيب هيف

لتحميل الكتيب

يمكنكم التعرف على الشركة من خلال تحميلكم للكتيب، يحتوي على نبذه مختصرة عن هيف

تحميل
اتصل بنا

اتصل بنا

اتصل بنا

نسعد بتواصلكم واستفساراتكم، ويمكنكم الاتصال بنا والتعرف على عناوين الشركة ووسائل الاتصال

اضغط هنا
المقاولات

المقاولات

المقاولات

اعمالنا لا تقتصر على البناء فحسب، نعمل على تصميم البناء الداخلي والطرق وتفتيت الصخور والطاقة والمياه والصرف الصحي والطاقة الكهروميكانيكية وتنسيق المواقع

اضغط هنا
المصانع

المصانع

المصانع

تمتلك شركة هيف مصانع الخرسانة الجاهزة والكسارات ومصنع الاسمنت وايضا مصنع الحديد

اضغط هنا
المشاريع

المشاريع

المشاريع

قامت شركة هيف بتنفيذ مجموعة من المشاريع الكبيرة والعديدة في مجالاتها المتنوعة ، وتم تنفيذها باعلى المعايير

عرض المشاريع
الإستثمارات

التجارة

التجارة

رغبةً منا لإرضاء اكبر عدد من العملاء، نقدم لكم خدمات تجارية عالية الجودة

اضغط هنا
الشركات التابعة

الشركات التابعة

الشركات التابعة

شاهد الشركات التابعة لهيف. حرصاً منا ان نقدم كافة الخدمات التي تلبي رغباتكم

عرض الشركات

مدير إدارة المراجعة الداخلية

عرض جميع الوظائف

رمز الوظيفة: MIA20202412
24 ديسمبر، 2020م
الرياض - المملكة العربية السعودية
تقديم طلب لهذه الوظيفة
الوصف
بكالوريوس محاسبة أو أعلى بالإضافة لشهادة مراجع حسابات معتمد (CIA)، أو شهادة محاسب قانوني معتمد (CPA) 10 سنوات بخبرة ذات علاقة للوظيفة، منها 3 سنوات على الأقل في وظيفة مشابهة.

تخطيط أنشطة التدقيق الداخلي وتوجيهها ومراقبتها وتنفيذها مع كافة الإدارات للتأكد من الامتثال الكامل للمتطلبات المالية والتشغيلية والنظامية والقانونية وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، وذلك لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
قيادة أنشطة المراجعة الداخلية.
متابعة تحقيق أنشطة التدقيق الداخلي من خلال فريق عمل إدارة المراجعة الداخلية أو الجهات المتعاقد معها، وتحديد الأهداف للتطوير المستمر للأفراد العاملين بالإدارة .
توفير الدعم والمشورة والتوجيه فيما يتعلق ببرامج التدقيق الداخلي، والمشاركة في صياغة وتطوير العمليات واتخاذ القرارات ذات العلاقة.
تنفيذ البرامج والسياسات المتعلقة بالتدقيق الداخلي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
إدارة برامج التدقيق الداخلي وإعداد الخطة السنوية/ ربع السنوية للمراجعة الداخلية ضمن نطاق الصلاحيات المناطة بالإدارة بحيث يتم تنفيذ أنشطة التدقيق بأقل قدر من الاضطراب في العمليات اليومية للإدارات.
جمع وتحليل وتقييم عينات عشوائية من وثائق ومستندات وتقارير وإجراءات العمل القياسية ومخططات الأعمال للتأكد من امتثالها للمعايير المحاسبية والقانونية وأنظمة الدولة.
إعداد وتقديم نتائج المراجعة الداخلية، وتقديم التوصيات للإدارة العليا حول الكيفية التي يمكن بها تحسين عمليات النظام المالي والتشغيلي والإداري.
رصد الثغرات في الأنظمة والسياسات وصياغة المبادرات التي تؤدي إلى تأثير مالي إيجابي وتخفيف المخاطر المالية والتشغيلية، وتزويد الإدارات بالتوصيات اللازمة لدرء المخاطر وتوفير التكاليف.
العمل على تطوير فريق التدقيق الأساسي من خلال مراجعة الأداء وخطط التدريب وأي أنشطة أخرى من شأنها تعزيز كفاءة فريق التدقيق الداخلي الأساسي.
العمل على تدقيق اختيار فريق دعم التدقيق من الجهات المتعاقد معها، ومتابعة أدائهم وإنجازهم حسب معايير الجودة والوقت المطلوبة منهم.
إجراء عمليات تدقيق خاصة لمتابعة الإدارة العليا على مدى تقدم العمل الخاص بتصحيح الثغرات التي تم كشفها وجرى تبليغهم بها سابقاً لضمان فاعلية إجراءات المراجعة الداخلية.
المشاركة في توعية الإدارات المختلفة فيما يخص الأنظمة والقوانين وكذلك المعايير المحاسبية والتشريعات المختلفة.

الكفاءة المطلوبة
برامج الحاسب: تطبيقات مايكروسوفت أوفيس ممتاز إتقان اللغة عربي/ إنجليزي، محادثة: ممتاز، قراءة: ممتاز، كتابة: ممتاز التفكير التحليلي/ التفكير الناقد. الدقة والاهتمام بالتفاصيل
go to top